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加強內部審計工作 提升經營管理水平
來源:綜合管理中心 | 作者:邱耀仙 | 發布時間: 2021-12-31 | 3263 次瀏覽 | 分享到:

2021年12月28日上午,海南省鹽業集團有限公司組織召開2021年度審計專題會議。集團領導班子、各二級企業主要領導和審計工作分管領導以及集團總部各部門負責人參加會議。

會議觀看憲法、審計法主題系列宣傳片,并傳達了省委審計委員會七次、八次會議和《海南省“十四五”審計發展規劃》文件精神和宣貫集團公司新的審計制度文件。

會上,集團審計部負責人匯報2021年內部審計工作,回顧分析2021年內部審計工作情況,總結經驗、查找不足,并結合企業實際情況,謀劃2022年審計工作計劃。

隨后各二級企業匯報審計整改工作情況并進行表態發言。

集團黨委委員、副總經理張海濤圍繞開展做實研究型審計、充分發揮審計整改“經濟體檢”、“治已病、防未病”功能,為企業健康可持續發展保駕護航,從三大方面部署2022年審計工作:一是要準確把握新形勢新任務新要求,提高站位,靠實責任抓好工作落實。聚焦省委審計委員會及鹽業集團的“十四五”發展規劃,及審計職能定位明確具體的努力方向和重點任務,對標對表突出重點,抓點促面、抓綱帶目,穩步推進落實審計各項工作;二是狠抓審計問題整改,強化審計結果運用。嚴格實施“閉環管理”工作機制,明確審計整改責任主體、確保責任到人、工作細作、整改到位,同時加強與紀檢監察、組織人事等部門的溝通協作,推動權力規范運行;三是多措并舉,提高審計監督工作的質量和水平,促進企業合規管理。要加強審計隊伍自身建設,要建立完善審計制度,要總結、傳承好經驗,與時俱進創新辦法。針對具有時代性、隱蔽性、復雜性特點的風險隱患,科學研判,充分應用先進的信息技術手段進行有效化解。

集團黨委書記、總經理李維對新形勢下的審計工作提出三點要求:一要深刻認識新時代國企內審工作的重要性。審計監督是《憲法》和《審計法》規定的一項重要制度。內部審計是集團公司現代企業制度建設中不可或缺的職能部門,是內部控制機制的重要組成部分,同時又是監督評價內控的主要手段。集團所屬各企業、各部門要自覺把黨的集中統一領導貫穿審計工作全過程,充分發揮審計監督獨特作用,確保審計工作始終沿著正確方向前進;二要扎實推進審計發現問題的整改工作。各被審計單位要壓實整改責任,履行主體職責,深刻認識審計整改的重要性、嚴肅性和推進整改的緊迫性,加大審計整改力度,使審計反饋的問題切實得到糾正、管理漏洞切實得到堵塞、制度缺陷切實得到修補;三要大力推動內部審計工作再上新臺階。2022年,各級內部審計部門要進一步擴大審計范圍,圍繞中心,著力提升審計監督的前瞻性。各級審計部門要進一步強化隊伍建設,加強自我管理和約束,夯實審計事業發展根基。

李維強調,新時代賦予審計工作的地位更加重要,任務更加繁重。各企業、各部門要站在強基固本的高度,敢于擔當、勇于創新、忠于職守,堅持高標準、嚴要求,做到不折不扣、保質保量,把審計工作推向一個新的臺階,切實提升經營管理水平和風險防范能力。


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