為進一步提高審計工作質(zhì)量,促進審計工作措施落實,切實發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。2023年12月12日,海南省鹽業(yè)集團有限公司組織召開內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓會,集團公司全部管理人員,集團所屬各二級企業(yè)審計工作分管領(lǐng)導、審計工作部門負責人及審計工作相關(guān)人員參加了本次培訓。
本次培訓的課題為“全面風險管理和內(nèi)部審計”,由全國會計領(lǐng)軍人才于靂老師進行授課。于老師以企業(yè)內(nèi)外部當今對風險管理的要求為基準,從全面風險管理的背景概述、風險與內(nèi)部控制聯(lián)系、內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)部審計在內(nèi)控建設(shè)中的作用四大方面進行解析全面風險管理和內(nèi)部審計。
此次培訓是一次生動且實用的業(yè)務(wù)培訓。學員紛紛表示此次培訓豐富直觀和切合工作實際,收獲很大,能有效運用于工作崗位,助力我司高質(zhì)量發(fā)展。